Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES      
Portal de Compras Públicas
`
Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 143/2024

CONVOCATORIA

Desarme, diagnostico y recarga de tóner.
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
EXP:0001238/2024
12/08/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
12/08/2024 11:00
DESARME, TRASLADO Y/O EXAMEN PREVIO

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Desarme, diagnostico y recarga de tóner.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
DESDE 05/08/2024 HASTA 12/08/2024 A LAS 08:00Hs.
DESDE 05/08/2024 HASTA 12/08/2024 A LAS 09:00Hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
12/08/2024
12/08/2024
12/08/2024
11:00
11:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Desarmado. verificación y recarga de cartuchos de tóner
Especificaciones técnicas:

Desarme para verificación y/o recarga de un lote de cartuchos de tóner para distintas dependencias de Rectorado.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - DEPENDENCIAS DEL RECTOR/VICE - Área de Mantenimiento Inf. (22,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 22,00 UNIDAD INFORMATICA DESARME Y DIAGNOSTICO EQUIPOS (3.3.3.09910) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS PRESENTACION DE OFERTAS

La oferta deberá entregarse hasta el día 12 DE AGOSTO DE 2024 hasta antes de las 11:00 hs en la oficina de la DIRECCION GRAL. DE CONTRATACIONES, RECTORADO sita en Ruta Nac. 12 Km. 7 y 1/2 - Campus Universitario Miguel Lanus -POSADAS, Misiones, tel 4480200 internos 128/138; al E-Mail: contrataciones@unam.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. Para que la oferta ENVIADA por e-MAIL sea válida: a) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT y Constancia SIPRO;  y  b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC de la UOC, aviso de recibo postal, etc.)

Cualquiera sea el monto de la oferta, deberá acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o comprobante de su preinscripción (en cuyo caso deberá reemplazar la preinscripcion por la constancia de inscripción definitiva dentro de las 48 hs de presentada la oferta).

La oferta será debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por el titular de la empresa o su representante debidamente acreditado o provenir del correo electrónico oportunamente declarado y consignar un correo electronico adonde se efectuarán validamente todas las notificaciones.

 

 

2 DEL MODO DE C0TIZAR COTIZACIÓN

La Proforma deberá contener un detalle de las fallas, reparaciones a realizar, repuestos necesarios, y recarga de tinta de cada cartucho, a fin de identificar e individualizar qué tareas se llevaron a cabo en cada cartucho .
Los precios unitario y total se consignarán con 2 decimales, en caso de que no estén expresados en números enteros; caso contrario la institución realizará operaciones de redondeo de acuerdo a las reglas aplicadas para el comercio. Los precios unitarios y totales deben incluir los repuestos utilizados, tinta y la mano de obra.
 Señalar el plazo de garantía que se otorga por la labor realizada y/o los repuestos provistos (no inferior a 3 meses).-

3 DOCUMENTACION A VERIFICAR POR LA UOC DOCUMENTACION A VERIFICAR

La Unidad Operativa de Compras - UOC- verificará que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares y generales y, en caso de corresponder, intimará a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas previo a emitir el informe recomendando la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017)

 

4 CONDICIONES DE ENTREGA CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo máximo para realizar las reparaciones/recargas será coordinado con el adjudicatario y se computa desde el día siguiente a la notificación de la orden de compra y en días corridos, cumpliendo en un todo lo solicitado en la presente contratación. Consultas sobre entregas: Dirección de Bienes Patrimoniales - Rectorado, Campus Universitario, Ruta 12 km 7,5 Miguel Lanús - Posadas, Misiones (cp 3304) de lunes a viernes de 7 a 12:30 - Tel 4480200 int 129-229 email patrimonio@unam.edu.ar

5 CONDICIONES DE PAGO CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará dentro de los CINCO(5) días hábiles de recibido de conformidad el vehículo;  en la DIRECCION GRAL. DE TESORERIA - RECTORADO - Campus Universitario - RUTA NAC. 12 Km. 7 y 1/2 - MIGUEL LANUS - LOS DIAS MARTES Y JUEVES de 10,30 a 12,30 hs.  Si el oferente optare por el pago via DEPOSITO EN CUENTA ó TRANSFERENCIA BANCARIA deberá consignar en la oferta datos de su cuenta, entidad bancaria, etc.

Para consultas sobre pagos/retenciones: 3764-4480200 int 121/134 rafael.lopez@unam.edu.ar - valeria.encina@unam.edu.ar de lunes a viernes de 7 a 12:30hs.

La Universidad es Agente de Retención y en caso de resultar Adjudicados, el proveedor al momento de emitir y enviar la factura, deberá también adjuntar todas las particularidades que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, para que la universidad practique las retenciones (Ej. IVA, Ganancias, Seguridad Social entre otros), en caso de no adjuntar dicha información las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alícuotas generales, quedando el proveedor, sin opción a reclamo posterior.. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:7690 12/08/2024 09:36 VILLANUEVA ADALBERTO   NO
Oficina de contratación
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
(0376) 448-0200 int 128-138
contrataciones@unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:161/2024
12/08/2024 11:00
12/08/2024 11:15
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
Dirección General de Contrataciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

VILLANUEVA ADALBERTO

CRO:7690
12/08/2024
$ 259.700,00

El pago se efectuará dentro de los CINCO(5) días hábiles de recibido de conformidad el vehículo;  en la DIRECCION GRAL. DE TESORERIA - RECTORADO - Campus Universitario - RUTA NAC. 12 Km. 7 y 1/2 - MIGUEL LANUS - LOS DIAS MARTES Y JUEVES de 10,30 a 12,30 hs.  Si el oferente optare por el pago via DEPOSITO EN CUENTA ó TRANSFERENCIA BANCARIA deberá consignar en la oferta datos de su cuenta, entidad bancaria, etc.

Para consultas sobre pagos/retenciones: 3764-4480200 int 121/134 rafael.lopez@unam.edu.ar - valeria.encina@unam.edu.ar de lunes a viernes de 7 a 12:30hs.

La Universidad es Agente de Retención y en caso de resultar Adjudicados, el proveedor al momento de emitir y enviar la factura, deberá también adjuntar todas las particularidades que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, para que la universidad practique las retenciones (Ej. IVA, Ganancias, Seguridad Social entre otros), en caso de no adjuntar dicha información las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alícuotas generales, quedando el proveedor, sin opción a reclamo posterior.. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

El plazo máximo para realizar las reparaciones/recargas será coordinado con el adjudicatario y se computa desde el día siguiente a la notificación de la orden de compra y en días corridos, cumpliendo en un todo lo solicitado en la presente contratación. Consultas sobre entregas: Dirección de Bienes Patrimoniales - Rectorado, Campus Universitario, Ruta 12 km 7,5 Miguel Lanús - Posadas, Misiones (cp 3304) de lunes a viernes de 7 a 12:30 - Tel 4480200 int 129-229 email patrimonio@unam.edu.ar

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 Desarmado. verificación y recarga de cartuchos de tóner Principal 1 UNIDAD $ 259.700,00   $ 259.700,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:138/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado VILLANUEVA ADALBERTO 20-21859928-2 Principal 1,00 $ 259.700,00 $ 259.700,00
Ordenes de compra

VILLANUEVA ADALBERTO

209/2024
Rectorado - DIRECCIÓN DE REGISTRO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES (Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario, (3300) POSADAS, Misiones)
Rectorado - SGEF - DGA - Dirección de Bienes Patrimoniales
$ 259.700,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Desarmado. verificación y recarga de tóner de 22 cartuchos. - Recarga de Tóner HP 81X. (1) - Recarga tóner HP 87A. (3) - Recarga tóner HP 05A (1) - Recarga tóner HP 12A (1) - Recarga tóner HP 26A (2) - Recarga tóner HP 1025 (1) - Recarga tóner HP 83A/85A (6) - Recarga tóner HP CF204 (6) - Tóner HP 85A Cargado-Se cambio cilindro (1) REPUESTOS - Doctor 81X (1) - Cilindro tóner HP 85A (2) - Cilindro tóner HP 26A (1) - Doctor 85A/83A (2) - Cilindro HP 12A (1) UNIDAD $ 259.700,00 1 $ 259.700,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
209/2024 22/08/2024   $ 259.700,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.0.1