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Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 152/2025

CONVOCATORIA

Solicitud de Servicio de Desarme in situ, diagnóstico y reparación de Equipos de Aires Acondicionados de la Escuela de Enfermería - U.Na.M.
Dirección de Compras - Escuela de Enfermería
EXP:358/2025
30/05/2025
Sin Modalidad
Sin Clase
02/06/2025 09:00
DESARME, TRASLADO Y/O EXAMEN PREVIO

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Solicitud de Servicio de Desarme in situ, diagnóstico y reparación de Equipos deAires Acondicionados de la Escuela de Enfermería - U.Na.M.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
LOPEZ TORRES Nº 3415 (3300), POSADAS, Misiones
LOPEZ TORRES Nº 3415 (3300), POSADAS, Misiones
DEL 30/05/25 AL 02/06/25 DE 06:00HS a 13:00HS
DEL 30/05/25 AL 02/06/25 DE 06:00HS a 13:00HS
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
LOPEZ TORRES Nº 3415 (3300), POSADAS, Misiones
LOPEZ TORRES Nº 3415 (3300), POSADAS, Misiones
30/05/2025
02/06/2025
02/06/2025
09:00
09:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de TRES (3) EQUIPOS SPLIT AUDITORIO: Equipos tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AUDITORIO.
Especificaciones técnicas:

Tareas a realizar:

•    Limpieza general del equipo interior desmontando la unidad de ser necesario.
•    Limpieza de bandeja de desagües y filtros lavables.
•    Ajuste de carcazas para minimizar vibraciones y ruidos.
•    Reajuste de refrigerante.
•    Control y ajuste de bornes en contactores.
•    Provisión, reemplazo e instalación de placa electrónica de comando.
•    Chequeo de funcionamiento general del sistema.
•    De dicho servicio se elevará un informe detallando las tareas realizadas.

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA DE ENFERMERÍA (3,00)
Lugar de entrega: Av. López Torres N° 3415 (3300) POSADAS
NO NO 3,00 UNIDAD MANT. REPARACION Y LIMPIEZA MANT. AIRE ACONDICIONADO (3.3.3.02040) Servicio
2 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de UN (1) EQUIPO SPLIT AULA 6: Equipo tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AULA 6.
Especificaciones técnicas:

Tareas a realizar:

  • Limpieza general del equipo interior desmontando la unidad de ser necesario.
  • Limpieza de bandeja de desagües y filtros lavables.
  • Ajuste de carcazas para minimizar vibraciones y ruidos.
  • Búsqueda de fuga y presurización del sistema de refrigeración.
  • Carga completa de refrigerante.
  • Control y ajuste de bornes en contactores.
  • Provisión, reemplazo e instalación de placa electrónica de comando.
  • Chequeo de funcionamiento general del sistema.
  • De dicho servicio se elevará un informe detallando las tareas realizadas.

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA DE ENFERMERÍA (1,00)
Lugar de entrega: Av. López Torres N° 3415 (3300) POSADAS
NO NO 1,00 UNIDAD MANT. REPARACION Y LIMPIEZA MANT. AIRE ACONDICIONADO (3.3.3.02040) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS PRESENTACION DE OFERTAS

Las cotizaciones podrán presentarse: a) Personalmente hasta el día lunes 02 de junio del 2025 hasta las 09:00 horas, en la
Mesa de Entradas, salidas de archivos de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones – Avenida López
Torres Nº3415, Posadas, Misiones (Ver cláusula 1ª de las Condiciones Generales). En sobre cerrado y con los siguientes
datos al frente: Contratación Directa CUDAP: ESCENF_EXP-S01-0000358/2025.
b)    En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax exclusivamente al (0376) 4440961 / 4428177, al
E- Mail: martin.gortari@unam.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada ut supra, remitiendo el original dentro de
las 24 (veinticuatro) horas de la fecha de apertura. En éstos supuestos para que la oferta sea válida: 1) Deben enviar oferta
económica FIRMADA, constancia de CUIT, Constancia SIPRO y, en caso de corresponder, Garantía de mantenimiento de
oferta;  y  2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse  de
contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal,
etc.)

 

 

 

 

2 DEL MODO DE C0TIZAR COTIZACIÓN

Los Señores proveedores deberán cotizar los equipos solicitados en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS ARGENTINOS), y
consignar sólo 2 decimales en caso de que el precio unitario o total no sea expresado en números enteros. Los precios
cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA, en caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará
tácitamente establecido que dicho impuesto se halla incluido en el precio cotizado.

Plazo de garantía que se otorga por la labor realizada y/o los repuestos provistos (no inferior a 3 meses).

Los repuestos a utilizar deberán ser legítimos, nuevos, y estar en perfectas condiciones de uso, de primera marca o reconocida en el rubro, con la colocación de mano de obra especializada. No se aceptaran repuestos de recambio y/o reacondicionados.

3 FORMALIDADES DE LAS OFERTAS DE LA OFERTA

La oferta será debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por el titular de la empresa o su representante debidamente acreditado.

Deberá acompañar constancia de inscripcion en el SIPRO o, al menos, constancia de pre-inscripcion validada y acompañada de toda la documentacion respaldatoria; constancia de CUIT.   Estan exceptuados de presentar garantía de mantenimiento de oferta.

En la oferta deberán OBLIGATORIAMENTE consignar un correo electronico adonde se efectuarán validamente todas las notificaciones.

 

4 DOCUMENTACION A VERIFICAR POR LA UOC DOCUMENTACION A VERIFICAR

La Unidad Operativa de Compras - UOC- verificará que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares y generales y, en caso de corresponder, intimará a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas previo a emitir el informe recomendando la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017)

Luego de recibir el DIAGNOSTICO realizado por la firma encomendada, el Departamento de compras, podrá optar por contratar las reparaciones propuestas con dicha firma o en caso contrario proceder a efectuar el pago sólo por el diagnóstico. En caso de no realizarse la reparación, se deberá entregar el bien en iguales condiciones que las recibidas.  

5 CONDICIONES DE ENTREGA CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo máximo para realizar las reparaciones será coordinado con el adjudicatario y se computa desde el día siguiente a la notificación de la orden de compra y en días corridos, cumpliendo en un todo lo solicitado en la presente contratación.

En caso de no ser conveniente realizar la reparación la empresa deberá poner a disposición de la UNaM el/los equipos, en idénticas condiciones a como se la entregó en un plazo no mayor a los diez (10) días corridos.

6 CONDICIONES DE PAGO CONDICIONES DE PAGO

Se realizará dentro de los DOS (2) DIAS CORRIDOS de recibido de conformidad y en su totalidad la Orden de Compra adjudicada; en la Secretaría Administrativa, sito en la dirección del Artículo 1.; mediante transferencia bancaria, para lo cual se solicitará que el adjudicatario informe los datos de su cuenta bancaria al momento de enviar la orden de compra.-
IMPORTANTE: Informamos al proveedor adjudicatario que, en virtud de la ESCUELA DE ENFERMERÍA - UNaM ser AGENTE DE RETENCION, los mismos deberán al emitir y enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros). En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCIÓN A RECLAMO POSTERIOR.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:8637 02/06/2025 07:00 SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.   NO
Oficina de contratación
Dirección de Compras - Escuela de Enfermería
LOPEZ TORRES Nº 3415, POSADAS, Misiones
3764-428177-107
ACTO APERTURA
AAP:148/2025
02/06/2025 09:00
02/06/2025 09:20
LOPEZ TORRES Nº 3415, POSADAS, Misiones
Dirección de Compras - Escuela de Enfermería
En adjudicación
Ofertas presentadas

SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.

CRO:8637
02/06/2025
$ 1.968.300,00
Pesos Argentinos

Se realizará dentro de los DOS (2) DIAS CORRIDOS de recibido de conformidad y en su totalidad la Orden de Compra adjudicada; en la Secretaría Administrativa, sito en la dirección del Artículo 1.; mediante transferencia bancaria, para lo cual se solicitará que el adjudicatario informe los datos de su cuenta bancaria al momento de enviar la orden de compra.-
IMPORTANTE: Informamos al proveedor adjudicatario que, en virtud de la ESCUELA DE ENFERMERÍA - UNaM ser AGENTE DE RETENCION, los mismos deberán al emitir y enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros). En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCIÓN A RECLAMO POSTERIOR.

El plazo máximo para realizar las reparaciones será coordinado con el adjudicatario y se computa desde el día siguiente a la notificación de la orden de compra y en días corridos, cumpliendo en un todo lo solicitado en la presente contratación.

En caso de no ser conveniente realizar la reparación la empresa deberá poner a disposición de la UNaM el/los equipos, en idénticas condiciones a como se la entregó en un plazo no mayor a los diez (10) días corridos.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de TRES (3) EQUIPOS SPLIT AUDITORIO: Equipos tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AUDITORIO. Principal 3 UNIDAD $ 492.066,66   $ 1.476.199,98  
2 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de UN (1) EQUIPO SPLIT AULA 6: Equipo tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AULA 6. Principal 1 UNIDAD $ 492.100,02   $ 492.100,02  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:86/2025

Proveedores admisibles:

- SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.

Renglón 1 (MANT. AIRE ACONDICIONADO)

Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de TRES (3) EQUIPOS SPLIT AUDITORIO: Equipos tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AUDITORIO.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L. Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de TRES (3) EQUIPOS SPLIT AUDITORIO: Equipos tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AUDITORIO. Principal Urgencia 3,00 UNIDAD $ 492.066,66 $ 0,00 $ 1.476.199,98  

Renglón 2 (MANT. AIRE ACONDICIONADO)

Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de UN (1) EQUIPO SPLIT AULA 6: Equipo tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AULA 6.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L. Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de UN (1) EQUIPO SPLIT AULA 6: Equipo tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AULA 6. Principal Urgencia 1,00 UNIDAD $ 492.100,02 $ 0,00 $ 492.100,02  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:128/2025
86/2025
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L. 30-62341202-0 Principal 3,00 $ 492.066,66 $ 1.476.199,98
2 Adjudicado SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L. 30-62341202-0 Principal 1,00 $ 492.100,02 $ 492.100,02
Ordenes de compra

239/2025
Escuela de Enfermería - DIRECCION DE COMPRAS (Av. López Torres N° 3415, (3300) POSADAS, Misiones)
Escuela de Enfermeria - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
03/06/2025
04/06/2025
$ 1.968.300,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de TRES (3) EQUIPOS SPLIT AUDITORIO: Equipos tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AUDITORIO. UNIDAD $ 492.066,66 3 $ 1.476.199,98
2 Servicio de Desarme, diagnóstico y reparación de UN (1) EQUIPO SPLIT AULA 6: Equipo tipo Split marca CARRIER de 18.000 frig/h de capacidad en refrigeración. AULA 6. UNIDAD $ 492.100,02 1 $ 492.100,02
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
239/2025 02/06/2025   $ 1.968.300,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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