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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 279/2025

CONVOCATORIA

Adquisición de Artículos de Ferretería y Accesorios Sanitarios para Albergues.
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
EXP:0001761/2025
22/09/2025
Sin Modalidad
Sin Clase
22/09/2025 09:30
POR MONTO

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de Artículos de Ferretería y Accesorios Sanitarios para Albergues.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
DESDE 15/09/2025 HASTA 19/09/2025 A LAS 08:00Hs.
DESDE 15/09/2025 HASTA 19/09/2025 A LAS 10:00Hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
09:30
09:30
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Combo completo de Inodoro largo con mochila y tapa
Especificaciones técnicas:

Inodoro largo 4,5 litros . Deposito Mochila Apoyo Porcelana Sanitaria  4.5Lts de descarga, tipo de descarga: Simple. Tapa inodoro universal oval Herrajes abs color blanco. Aro base para inodoro. Flexible mallado 1/2 x 30 cm. 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (16,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 16,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS INODORO (2.6.3.00835) Bien de consumo
2 Griferia de lavatorio monocomando
Especificaciones técnicas:

Griferia de lavatorio monocomando de metal con bases ABS color cromo fija. 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (16,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 16,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS GRIFERIA (2.7.9.00626) Bien de consumo
3 Griferia para ducha
Especificaciones técnicas:

Juego de ducha y comandos. Tipo de montaje: embutir en pared. Tipo de control: doble comando. Llave: cilindrica. Color: cromo. Cuadro de Ducha: Incluido. Sin transferencia. Apto para calefón y/o termotanque. 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (16,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 16,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS GRIFERIA (2.7.9.00626) Bien de consumo
4 Bacha (pileta) de cocina
Especificaciones técnicas:

Pileta cocina bacha simple.  Material: Acero inoxidable. Sin perforación para grifería ni dosificador. Apta para colocación: De abajo. Medidas: 37 x 34 x 18 cm. Capacidad 20 litros


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (6,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 6,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS BACHA (2.6.3.01652) Bien de consumo
5 Puerta de aluminio
Especificaciones técnicas:

Puerta de aluminio blanca con cerradura derecha con marco de 2.10 x 0.75


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (5,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 5,00 UNIDAD FERRETERIA PUERTA DE ALUMINIO (2.7.4.01174) Bien de consumo
6 Puerta de aluminio para cubículo baño
Especificaciones técnicas:

Puerta de aluminio interna blanca para cubículo del baño con cerradura derecha tipo pasador con marco de 1.50 x 0.60 (se anexa foto del tipo de cerradura/ pasador)


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (6,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 6,00 UNIDAD FERRETERIA PUERTA DE ALUMINIO (2.7.4.01174) Bien de consumo
7 Puerta de aluminio
Especificaciones técnicas:

Puerta de aluminio blanca con cerradura izquierda con marco de 2.10 x 0.75


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (5,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 5,00 UNIDAD FERRETERIA PUERTA DE ALUMINIO (2.7.4.01174) Bien de consumo
8 Puerta de aluminio para cubículo baño
Especificaciones técnicas:

Puerta de aluminio interna blanca para cubículo del baño con cerradura izquierda tipo pasador con marco de 1.50 x 0.60 (se anexa foto del tipo de cerradura/ pasador) 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO (6,00)
Lugar de entrega: Calle Bertoni Nº 152 KM 3 (3380) ELDORADO
NO NO 6,00 UNIDAD FERRETERIA PUERTA DE ALUMINIO (2.7.4.01174) Bien de consumo
9 Pintura de látex Interior 20L
Especificaciones técnicas:

Color: blanco. Volumen de la unidad: 20L. Rendimiento: 160 m². 8 m²/L. Ambientes: Interior. Tiempo de secado: 4 h. Lavable. Antihongos


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería - ALBERGUE ESTUDIANTIL REGIONAL OBERÁ (6,00)
Lugar de entrega: Juan Manuel de Rosas 325 (3360) OBERA
NO NO 6,00 UNIDAD PINTURAS PINTURA AL LATEX (2.5.5.00728) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS PRESENTACION DE OFERTAS

 Las cotizaciones podrán presentarse: a) Personalmente hasta el día LUNES 22 de SEPTIEMBRE de 2025 hasta antes de las 09:30HS, en la Dirección General de Contrataciones Tel. 4480-200 int 138 - 119.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Contratacion Directa Nº........fecha y hora apertura.......

b) Se admitirán ofertas enviadas  al E-Mail: contrataciones@unam.edu.ar hasta 10 minutos antes de la apertura , o por correo postal a la dirección mencionada supra. En el supuesto de envío por email  para que la oferta sea válida: 1) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT y Constancia SIPRO; y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC de la UOC o aviso de recibo postal, etc.)

2 FORMALIDADES DE LAS OFERTAS DE LA OFERTA

a)  La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias (Poder Especial o Gral) que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social. b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las  Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan (ARCA - ATM etc). Declaración jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional y DDJJ de intereses (dec.202/17). (ambas se adjuntan a este pliego.

Cualquiera sea el monto de la oferta, deberá acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o comprobante de su preinscripción (el que deberá ser reemplazado por la constancia de inscripción definitiva dentro de las 48 hs de presentada la oferta).- No es obligación presentar garantía de mantenimiento de oferta (ver clausula 8 de las Condiciones Generales)

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico donde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales) De no consignarse un domicilio especial y/ direccion de correo electrónico en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el SIPRO La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

3 MANTENIMIENTO DE OFERTAS MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Deberá ser de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.Na.M. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento por un lapso igual al inicial o el que fije el pliego  – Artículo 54-Régimen de Contrataciones de UNaM. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y con una antelación de 10 días corridos antes del vencimiento.

4 DEL MODO DE C0TIZAR DEL MODO DE COTIZAR

Los Señores proveedores deberá cotizar en moneda curso legal (PESOS). Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán consignar solo 2 decimales en caso de que no estén expresados en números enteros e incluir en cada precio unitario: IVA, impuestos, tasas, seguros, costos de flete/envío y todo otro costo que el oferente estime formará parte de su precio unitario (en caso de no hacerse expresa mencion a ello en la oferta, quedará tacitamente establecido que en dicho precio se hallan incluidos los mismos).-

En todos los artículos se deberá expresar claramente la marca y/o caracterísiticas particulares (medidas, materiales, etc) a efectos de tener mayor información al momento de evaluar ofertas.-

Asimismo, y para aquellos items que lo permitan, podrán presentar distintas alternativas; al efecto deben presentar lo básico como propuesta y luego las distintas alternativa, variantes o complementos.

5 COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes métodos, indistintamente: personalmente, mediante difusión en el sitio de Internet de la ONC (www.comprar.gob.ar), por correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, por carta documento o cédula, dirigida a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación. A tal efecto, los oferentes e interesados están OBLIGADOS a consignar CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, su domicilio legalmente constituido, Nº de teléfono, dirección de correo electrónico, página web, etc. e informar al Organismo contratante, cualquier modificación que ocurriere en los mismos.-

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc de la UOC) o el aviso de retorno. En los supuestos en que la UOC efectúe notificaciones y/o comunicaciones mediante correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs. de enviadas tales comunicaciones y/o notificaciones al correo oportunamente declarado, se lo tendrá por válida y fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de pc desde el cual la UOC envió la notificación y/o comunicación.

6 ACLARACIONES y CONSULTAS ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones por escrito al e-mail contrataciones@unam.edu.ar hasta el día VIERNES 19 de SEPTIEMBRE hasta las 10:00 .-

7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EVALUACION

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá informe fundado recomendando la seleccion de la oferta más conveiniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.-

PARAMETROS DE EVALUACION: Las ofertas será evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará cque cumplan con los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y Pliegos de Bases de Condiciones Particulares y Generales.-

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este Pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.- A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017)

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales será analizadas con el objeto de seleccionar la mas conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la oferta más conveniente  y no necesariamente a la de menor precio, por lo que, si bien ésta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido o no posea calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.-

Las ofertas erán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas en el ámbito de la universidad Nacional de Misiones. Las resciciones, incumplimientos en plazos de entrega, garantías, etc, podrán ser causales de desestimación.- El Dictamen será notificado al email declarado o el consignado en SIPRO y podrá ser impugnado dentro de los 3 días de notificado.

8 CONDICIONES DE ENTREGA PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Dentro de los 7 (siete) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

Los renglones Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Escuela Agrotécnica - Eldorado - Oficina de Patrimonio - Para consultas al email  oscar.caceres@eae.unam.edu.ar   TEL.: 3751-431122 / 431329 - 3751558070 (Calle Bertoni Nº152 Km. 3 (3380) - Eldorado-Misiones - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs -

El renglón Nº9 en la Facultad de Ingeniería - Oficina de Patrimonio - Calle Juan Manuel de Rosas Nº325 - Obera Misiones - Para consultas  al email fonseca@fio.unam.edu.ar.  tel: 3755-590744; (03755) 422170/169 - 402169 - 425802 - 407793 - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs

Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

9 CONDICIONES DE PAGO FORMA Y LUGAR DE PAGO

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida de conformidad lo adjudicado.- En la Dirección General de Tesorería - Rectorado - ruta 12 km. 7.5 Miguel Lanús, Posadas-Misiones.- De pretender pago por transferencia bancaria, deberán informar los datos de la cuenta al recibir la orden de compra. 

Para consultas sobre pagos/retenciones comunicarse con la Dirección Gral de Tesorería - Rectorado - tel 0376-4480200 int 121-134 email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá, al enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:9030 16/09/2025 16:39 MERENDA JOSE ERNESTO   NO
CRO:9031 16/09/2025 12:30 INDELNOR S.R.L.   NO
CRO:9032 19/09/2025 08:53 CARDOZO CRISTIAN NICOLAS   NO
CRO:9033 22/09/2025 09:17 BARUA MILAGROS INES   NO
Oficina de contratación
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
(0376) 448-0200 int 128-138
contrataciones@unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:283/2025
22/09/2025 09:30
22/09/2025 10:00
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
Dirección General de Contrataciones
En dictamen
Ofertas presentadas

MERENDA JOSE ERNESTO

CRO:9030
16/09/2025
$ 7.969.840,00
Pesos Argentinos

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida de conformidad lo adjudicado.- En la Dirección General de Tesorería - Rectorado - ruta 12 km. 7.5 Miguel Lanús, Posadas-Misiones.- De pretender pago por transferencia bancaria, deberán informar los datos de la cuenta al recibir la orden de compra. 

Para consultas sobre pagos/retenciones comunicarse con la Dirección Gral de Tesorería - Rectorado - tel 0376-4480200 int 121-134 email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá, al enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Dentro de los 7 (siete) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

Los renglones Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Escuela Agrotécnica - Eldorado - Oficina de Patrimonio - Para consultas al email  oscar.caceres@eae.unam.edu.ar   TEL.: 3751-431122 / 431329 - 3751558070 (Calle Bertoni Nº152 Km. 3 (3380) - Eldorado-Misiones - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs -

El renglón Nº9 en la Facultad de Ingeniería - Oficina de Patrimonio - Calle Juan Manuel de Rosas Nº325 - Obera Misiones - Para consultas  al email fonseca@fio.unam.edu.ar.  tel: 3755-590744; (03755) 422170/169 - 402169 - 425802 - 407793 - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs

Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
5 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 427.540,00   $ 2.137.700,00  
6 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 307.870,00   $ 1.847.220,00  
7 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 427.540,00   $ 2.137.700,00  
8 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 307.870,00   $ 1.847.220,00  

INDELNOR S.R.L.

CRO:9031
16/09/2025
$ 7.612.652,39
Pesos Argentinos

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida de conformidad lo adjudicado.- En la Dirección General de Tesorería - Rectorado - ruta 12 km. 7.5 Miguel Lanús, Posadas-Misiones.- De pretender pago por transferencia bancaria, deberán informar los datos de la cuenta al recibir la orden de compra. 

Para consultas sobre pagos/retenciones comunicarse con la Dirección Gral de Tesorería - Rectorado - tel 0376-4480200 int 121-134 email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá, al enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Dentro de los 7 (siete) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

Los renglones Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Escuela Agrotécnica - Eldorado - Oficina de Patrimonio - Para consultas al email  oscar.caceres@eae.unam.edu.ar   TEL.: 3751-431122 / 431329 - 3751558070 (Calle Bertoni Nº152 Km. 3 (3380) - Eldorado-Misiones - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs -

El renglón Nº9 en la Facultad de Ingeniería - Oficina de Patrimonio - Calle Juan Manuel de Rosas Nº325 - Obera Misiones - Para consultas  al email fonseca@fio.unam.edu.ar.  tel: 3755-590744; (03755) 422170/169 - 402169 - 425802 - 407793 - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs

Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 Combo completo de Inodoro largo con mochila y tapa Principal 16 UNIDAD $ 271.531,21   $ 4.344.499,36  
2 Griferia de lavatorio monocomando Principal 16 UNIDAD $ 87.179,52   $ 1.394.872,32  
3 Griferia para ducha Principal 16 UNIDAD $ 81.275,74   $ 1.300.411,84  
4 Bacha (pileta) de cocina Principal 6 UNIDAD $ 41.933,08   $ 251.598,48  
4 Bacha (pileta) de cocina Alternativa 6 UNIDAD $ 91.012,45   $ 546.074,70  
9 Pintura de látex Interior 20L Principal 6 UNIDAD $ 103.507,66   $ 621.045,96  

CARDOZO CRISTIAN NICOLAS

CRO:9032
19/09/2025
$ 18.118.196,16
Pesos Argentinos

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida de conformidad lo adjudicado.- En la Dirección General de Tesorería - Rectorado - ruta 12 km. 7.5 Miguel Lanús, Posadas-Misiones.- De pretender pago por transferencia bancaria, deberán informar los datos de la cuenta al recibir la orden de compra. 

Para consultas sobre pagos/retenciones comunicarse con la Dirección Gral de Tesorería - Rectorado - tel 0376-4480200 int 121-134 email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá, al enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Dentro de los 7 (siete) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

Los renglones Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Escuela Agrotécnica - Eldorado - Oficina de Patrimonio - Para consultas al email  oscar.caceres@eae.unam.edu.ar   TEL.: 3751-431122 / 431329 - 3751558070 (Calle Bertoni Nº152 Km. 3 (3380) - Eldorado-Misiones - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs -

El renglón Nº9 en la Facultad de Ingeniería - Oficina de Patrimonio - Calle Juan Manuel de Rosas Nº325 - Obera Misiones - Para consultas  al email fonseca@fio.unam.edu.ar.  tel: 3755-590744; (03755) 422170/169 - 402169 - 425802 - 407793 - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs

Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 Combo completo de Inodoro largo con mochila y tapa Principal 16 UNIDAD $ 437.522,50   $ 7.000.360,00  
2 Griferia de lavatorio monocomando Principal 16 UNIDAD $ 133.496,35   $ 2.135.941,60  
3 Griferia para ducha Principal 16 UNIDAD $ 201.705,15   $ 3.227.282,40  
4 Bacha (pileta) de cocina Principal 6 UNIDAD $ 105.812,86   $ 634.877,16  
5 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 398.250,00   $ 1.991.250,00  
6 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 271.350,00   $ 1.628.100,00  
7 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 383.500,00   $ 1.917.500,00  
8 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 271.350,00   $ 1.628.100,00  
9 Pintura de látex Interior 20L Principal 6 UNIDAD $ 217.800,00   $ 1.306.800,00  

BARUA MILAGROS INES

CRO:9033
22/09/2025
$ 5.540.000,00
Pesos Argentinos

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida de conformidad lo adjudicado.- En la Dirección General de Tesorería - Rectorado - ruta 12 km. 7.5 Miguel Lanús, Posadas-Misiones.- De pretender pago por transferencia bancaria, deberán informar los datos de la cuenta al recibir la orden de compra. 

Para consultas sobre pagos/retenciones comunicarse con la Dirección Gral de Tesorería - Rectorado - tel 0376-4480200 int 121-134 email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá, al enviar FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se informa que UNaM es un Organismo exento del pago de IIBB, IVA, GANANCIAS.

Dentro de los 7 (siete) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

Los renglones Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Escuela Agrotécnica - Eldorado - Oficina de Patrimonio - Para consultas al email  oscar.caceres@eae.unam.edu.ar   TEL.: 3751-431122 / 431329 - 3751558070 (Calle Bertoni Nº152 Km. 3 (3380) - Eldorado-Misiones - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs -

El renglón Nº9 en la Facultad de Ingeniería - Oficina de Patrimonio - Calle Juan Manuel de Rosas Nº325 - Obera Misiones - Para consultas  al email fonseca@fio.unam.edu.ar.  tel: 3755-590744; (03755) 422170/169 - 402169 - 425802 - 407793 - Atención: De lunes a viernes de 6 a 12hs

Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
5 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 320.000,00   $ 1.600.000,00  
6 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 195.000,00   $ 1.170.000,00  
7 Puerta de aluminio Principal 5 UNIDAD $ 320.000,00   $ 1.600.000,00  
8 Puerta de aluminio para cubículo baño Principal 6 UNIDAD $ 195.000,00   $ 1.170.000,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:185/2025

Proveedores admisibles:

- BARUA MILAGROS INES

Cumple con los requisitos formales y legales establecidos por el pliego de bases y condiciones.

- CARDOZO CRISTIAN NICOLAS

Cumple con los requisitos formales y legales establecidos por el pliego de bases y condiciones.

Proveedores inadmisibles:

- INDELNOR S.R.L.

No posee la habilidad para contratar con la Universidad Nacional de Misiones por incurrir en la causal prevista por la cláusula 7 inc. f) del Pliego de Condiciones Generales (incumplimiento de obligaciones tributarias/previsionales de acuerdo a la Resolución Gral. AFIP 4164/17).

- MERENDA JOSE ERNESTO

No posee la habilidad para contratar con la Universidad Nacional de Misiones por incurrir en la causal prevista por la cláusula 7 inc. f) del Pliego de Condiciones Generales (incumplimiento de obligaciones tributarias/previsionales de acuerdo a la Resolución Gral. AFIP 4164/17)

Renglón 1 (INODORO)

Combo completo de Inodoro largo con mochila y tapa

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Combo completo de Inodoro largo con mochila y tapa Principal Por inconveniencia presupuestaria 16,00 UNIDAD $ 437.522,50 $ 0,00 $ 7.000.360,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 2 (GRIFERIA)

Griferia de lavatorio monocomando

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Griferia de lavatorio monocomando Principal Por inconveniencia presupuestaria 16,00 UNIDAD $ 133.496,35 $ 0,00 $ 2.135.941,60 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 3 (GRIFERIA)

Griferia para ducha

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Griferia para ducha Principal Por inconveniencia presupuestaria 16,00 UNIDAD $ 201.705,15 $ 0,00 $ 3.227.282,40 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 4 (BACHA)

Bacha (pileta) de cocina

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Bacha (pileta) de cocina Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 105.812,86 $ 0,00 $ 634.877,16 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 5 (PUERTA DE ALUMINIO)

Puerta de aluminio

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Puerta de aluminio Principal Por inconveniencia presupuestaria 5,00 UNIDAD $ 398.250,00 $ 0,00 $ 1.991.250,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.
No aceptar   BARUA MILAGROS INES Puerta de aluminio Principal Por inconveniencia presupuestaria 5,00 UNIDAD $ 320.000,00 $ 0,00 $ 1.600.000,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 6 (PUERTA DE ALUMINIO)

Puerta de aluminio para cubículo baño

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   BARUA MILAGROS INES Puerta de aluminio para cubículo baño Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 195.000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Puerta de aluminio para cubículo baño Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 271.350,00 $ 0,00 $ 1.628.100,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 7 (PUERTA DE ALUMINIO)

Puerta de aluminio

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   BARUA MILAGROS INES Puerta de aluminio Principal Por inconveniencia presupuestaria 5,00 UNIDAD $ 320.000,00 $ 0,00 $ 1.600.000,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón..
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Puerta de aluminio Principal Por inconveniencia presupuestaria 5,00 UNIDAD $ 383.500,00 $ 0,00 $ 1.917.500,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 8 (PUERTA DE ALUMINIO)

Puerta de aluminio para cubículo baño

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   BARUA MILAGROS INES Puerta de aluminio para cubículo baño Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 195.000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Puerta de aluminio para cubículo baño Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 271.350,00 $ 0,00 $ 1.628.100,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

Renglón 9 (PINTURA AL LATEX)

Pintura de látex Interior 20L

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
No aceptar   CARDOZO CRISTIAN NICOLAS Pintura de látex Interior 20L Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 UNIDAD $ 217.800,00 $ 0,00 $ 1.306.800,00 El área requirente manifiesta imposibilidad presupuestaria para hacer frente a la adquisición del bien en cuestión por lo que solicita la no adjudicación de este renglón.

OBSERVACIONES: En la Ciudad de Posadas, a los 8 días del mes de Octubre de 2025, se reúnen los miembros de la Comisión Evaluadora de Bienes y Servicios a los efectos de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 279/2025 para la Adquisición de artículos de Ferretería y Accesorios Sanitarios para Albergues, que se tramita por Expediente S01:00001761/2025 y que forman parte del mismo. Evaluadas las ofertas en sus aspectos formales, legales, técnicos y económicos y teniendo en cuenta la nota enviada a la Comisión Evaluadora por parte del área requirente donde se solicita la no adjudicación de todos de los renglones del procedimiento por existir inconveniencia presupuestaria para adquirir la totalidad de los bienes solicitados, lo que lleva a no poder satisfacer las necesidades que dieron origen a la presente contratación, esta Comisión ACONSEJA:

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.4.0