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Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 299/2025

CONVOCATORIA

Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad - Servicio 32.000 km del Vehículo Oficial Ranger DC XL 2.0L T 4X2. Dominio: AG341NN.
Departamento de Compras - Facultad de Cs. Forestales
EXP:1087/2025
01/10/2025
Sin Modalidad
Sin Clase
01/10/2025 12:00
EXCLUSIVIDAD

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad - Servicio 32.000 km del VehículoOficial Ranger DC XL 2.0L T 4X2. Dominio: AG341NN.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
BERTONI 124 (3380), ELDORADO, Misiones
BERTONI 124 (3380), ELDORADO, Misiones
01/10/2025 al 01/10/2025 12:00 hs.
01/10/2025 al 01/10/2025 12:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
BERTONI 124 (3380), ELDORADO, Misiones
BERTONI 124 (3380), ELDORADO, Misiones
01/10/2025
01/10/2025
01/10/2025
12:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 ELEMENTO FILTRO. ACEITE
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (1,00)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 1,00 UNIDAD REPUESTOS FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO (2.9.6.03063) Bien de consumo
2 FILTRO DE POLEN ELEMENTO
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (1,00)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 1,00 UNIDAD REPUESTOS FILTRO (2.9.6.04786) Bien de consumo
3 ELEMENTO FILTRO/AIRE P703
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (1,00)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 1,00 UNIDAD REPUESTOS FILTRO DE AIRE P/VEHICULO (2.9.6.03062) Bien de consumo
4 FARO TRASERO HALOGENO LD
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (1,00)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 1,00 UNIDAD REPUESTOS LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR (2.9.6.00540) Bien de consumo
5 ACEITE SINTETICO FE 530
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (8,10)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 8,10 UNIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITE LUBRICANTE (2.5.6.07104) Bien de consumo
6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 32.000 KM.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (2,50)
Lugar de entrega: Bertoni 124 (3380) ELDORADO
NO NO 2,50 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO (3.3.2.05266) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTA

La cotización deberá entregarse hasta el día 01 de octubre de 2025 - 12:00 hs, en el Departamento de Contrataciones y Compras de la Facultad de Ciencias Forestales. Bertoni 124. Eldorado, Misiones. Tel: 03751 - 431780/431526 Int. 104,email: compras-fcfc@unam.edu.ar (Ver Cláusula 1ª de las Condiciones Generales).

Para que la oferta ENVIADA por e-MAIL sea válida: a) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT, Constancia SIPRO y Certificado Fiscal para Contratar;  y  b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC, aviso de recibo postal, etc.) Las ofertas enviadas por email se recibirán hasta 30 minutos antes de la apertura .

 

2 DEL MODO DE C0TIZAR DEL MODO DE COTIZAR

Deberán cotizar los bienes solicitados en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS). Cotizando para cada uno de los renglones solicitado el valor unitario y total, los cuales deberán incluir IVA y costos de envío y estar expresados solo con 2 decimales en caso de no ser números enteros.-

La proforma será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla, constancia de CUIT actualizada, constancia que acredite su calidad de distribuidor exclusivo sobre el bien o servicio y toda otra documentación tributaria o fiscal que estime necesaria.

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico  y/o número de teléfono-fax adonde se efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

3 ACLARACIONES y CONSULTAS ACLARACIONES

Podrán pedirse aclaraciones por escrito al email: compras-fcf@unam.edu.ar

4 DOCUMENTACION A VERIFICAR POR LA UOC DOCUMENTACION A VERIFICAR POR LA UOC

La UOC verificará que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares y generales y, en caso de corresponder, intimará a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas previo a emitir el informe recomendando la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017)

5 CONDICIONES DE ENTREGA ENTREGA

En forma total de recibida la Orden de Compra por email.

6 CONDICIONES DE PAGO PAGO

De contado ( o transferencia bancaria) luego de realizado el servicio y recibido su correspondiente remito y factura en Dirección General Económico Financiera. Facultad de Ciencias Forestales. Bertoni 124. Eldorado - Misiones

La Universidad es Agente de Retención y en caso de resultar Adjudicados, el proveedor al momento de emitir y enviar la factura, deberá también adjuntar todas las particularidades que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, para que la universidad practique las retenciones (Ej. IVA, Ganancias, Seguridad Social entre otros), en caso de no adjuntar dicha información las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alícuotas generales, quedando el proveedor, sin opción a reclamo posterior.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:9069 01/10/2025 12:00 LOWE Y CIA S.A.   NO
Oficina de contratación
Departamento de Compras - Facultad de Cs. Forestales
BERTONI 124, ELDORADO, Misiones
03751-431780
compras@facfor.unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:294/2025
01/10/2025 12:00
01/10/2025 12:11
BERTONI 124, ELDORADO, Misiones
Departamento de Compras - FCF
En adjudicación
Ofertas presentadas

LOWE Y CIA S.A.

CRO:9069
01/10/2025
$ 656.374,53
Pesos Argentinos

De contado ( o transferencia bancaria) luego de realizado el servicio y recibido su correspondiente remito y factura en Dirección General Económico Financiera. Facultad de Ciencias Forestales. Bertoni 124. Eldorado - Misiones

La Universidad es Agente de Retención y en caso de resultar Adjudicados, el proveedor al momento de emitir y enviar la factura, deberá también adjuntar todas las particularidades que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, para que la universidad practique las retenciones (Ej. IVA, Ganancias, Seguridad Social entre otros), en caso de no adjuntar dicha información las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alícuotas generales, quedando el proveedor, sin opción a reclamo posterior.

En forma total de recibida la Orden de Compra por email.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 ELEMENTO FILTRO. ACEITE Principal 1 UNIDAD $ 8.125,77   $ 8.125,77  
2 FILTRO DE POLEN ELEMENTO Principal 1 UNIDAD $ 31.719,42   $ 31.719,42  
3 ELEMENTO FILTRO/AIRE P703 Principal 1 UNIDAD $ 30.248,66   $ 30.248,66  
4 FARO TRASERO HALOGENO LD Principal 1 UNIDAD $ 284.414,78   $ 284.414,78  
5 ACEITE SINTETICO FE 530 Principal 8.1 UNIDAD $ 21.779,25   $ 176.411,93  
6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 32.000 KM. Principal 2.5 UNIDAD $ 64.000,00   $ 160.000,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:258/2025
1087/2025
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 1,00 $ 8.125,77 $ 8.125,77
2 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 1,00 $ 31.719,42 $ 31.719,42
3 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 1,00 $ 30.248,66 $ 30.248,66
4 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 1,00 $ 284.414,78 $ 284.414,78
5 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 8,10 $ 21.779,25 $ 176.411,93
6 Adjudicado LOWE Y CIA S.A. 30-51813796-0 Principal 2,50 $ 64.000,00 $ 160.000,00
Ordenes de compra

LOWE Y CIA S.A.

470/2025
Facultad de Ciencias Forestales - OFICINA DE COMPRAS (Bertoni 124, (3380) ELDORADO, Misiones)
Facultad de Ciencias Forestales - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
$ 690.920,56
$ 34.546,03
$ 656.374,53
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 ELEMENTO FILTRO. ACEITE UNIDAD $ 8.125,77 1 $ 8.125,77
2 FILTRO DE POLEN ELEMENTO UNIDAD $ 31.719,42 1 $ 31.719,42
3 ELEMENTO FILTRO/AIRE P703 UNIDAD $ 30.248,66 1 $ 30.248,66
4 FARO TRASERO HALOGENO LD UNIDAD $ 284.414,78 1 $ 284.414,78
5 ACEITE SINTETICO FE 530 UNIDAD $ 21.779,25 8.1 $ 176.411,93
6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 32.000 KM. UNIDAD $ 64.000,00 2.5 $ 160.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
470/2025 01/10/2025   $ 656.374,53

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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